Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7220 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRAULICO DE RETROESCAVADEIRA EM VIAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
16.608,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRAULICO DE RETROESCAVADEIRA EM VIAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
16.608,50 |
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26/11/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRAULICO DE RETROESCAVADEIRA EM VIAS MUNICIPAIS. SEC DE OBRAS. |
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16.608,50 |
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26/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7220/2021, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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333,83 |
07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2021
PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA - 9428 |
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16.274,67 |
TOTAL |
16.608,50 |
16.608,50 |
16.608,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/11/2021 |
333,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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333,83 |
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