Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADASTRO UNICO- MES 11/21 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
1.00 |
CREAS- MES 11/21 R$ 99,90 |
99,90 |
99,90 |
1.00 |
PIM- MES 11/21 R$ 99,90 |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2021 |
CADASTRO UNICO- MES 11/21 R$ 149,90 CREAS- MES 11/21 R$ 99,90 PIM- MES 11/21 R$ 99,90 |
349,70 |
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02/12/2021 |
CADASTRO UNICO- MES 11/21 R$ 149,90
CREAS- MES 11/21 R$ 99,90
PIM- MES 11/21 R$ 99,90
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349,70 |
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02/12/2021 |
ESTORNO REFERENTE A P/A LANÇADO ERRADO. |
|
-349,70 |
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02/12/2021 |
ESTORNO REFERENTE A P/A LANÇADO ERRADO. |
-349,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.