Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL IMPRESSO E DIGITAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
3.034,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL IMPRESSO E DIGITAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
3.034,80 |
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06/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL IMPRESSO E DIGITAL. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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3.034,80 |
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15/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2021
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 11423 |
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3.034,80 |
TOTAL |
3.034,80 |
3.034,80 |
3.034,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.