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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7478 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804, IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 2.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804, IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. 2.860,00
07/12/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804, IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. 2.860,00
07/12/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7478/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME 120,98
16/12/2021 Pagamento de Empenho 7478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.739,02
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/12/2021 120,98 Lançada
TOTAL   120,98