Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7584 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYG-9917. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYG-9917. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
150,00 |
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09/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYG-9917. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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150,00 |
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09/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7584/2021, AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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7,50 |
16/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7584/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,50 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/12/2021 |
7,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,50 |
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