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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7659 Data de lançamento: 13/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37942189- MES 12/21 R$ 84,47 84,47 84,47
1.00 37941291- MES 12/21 R$ 701,64 701,64 701,64
1.00 37942189- MES 11/21 R$ 88,60 88,60 88,60
1.00 37941180-MES 12/21 R$ 93,41 93,41 93,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2021 37942189- MES 12/21 R$ 84,47 37941291- MES 12/21 R$ 701,64 37942189- MES 11/21 R$ 88,60 37941180-MES 12/21 R$ 93,41 968,12
13/12/2021 37942189- MES 12/21 R$ 84,47 37941291- MES 12/21 R$ 701,64 37942189- MES 11/21 R$ 88,60 37941180-MES 12/21 R$ 93,41 968,12
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059 968,12
TOTAL 968,12 968,12 968,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.