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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal fev2021 0,00 1.235,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal fev2021 1.235,43
22/02/2021 EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 02/2021. 1.235,43
18/03/2021 Pagamento de Empenho 769/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.235,43
TOTAL 1.235,43 1.235,43 1.235,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.