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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7699 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha normal dez 21 0,00 3.613,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha normal dez 21 3.613,90
14/12/2021 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 12/2021. 3.613,90
29/12/2021 diferença entre empenho e sefip da competencia. -0,21
30/12/2021 Pagamento de Empenho 7699/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.613,69
30/12/2021 diferença entre empenho e sefip da competencia. -0,21
TOTAL 3.613,69 3.613,69 3.613,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.