Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal fev2021 |
0,00 |
1.930,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal fev2021 |
1.930,07 |
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22/02/2021 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 02/2021. |
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1.930,07 |
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24/02/2021 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-4,08 |
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24/02/2021 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-4,08 |
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05/03/2021 |
Pagamento de Empenho 777/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.925,99 |
TOTAL |
1.925,99 |
1.925,99 |
1.925,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.