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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7916 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45 1.056,45 1.056,45
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05 238,05 238,05
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87 433,87 433,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87 1.728,37
16/12/2021 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87 1.728,37
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7916/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.728,37
TOTAL 1.728,37 1.728,37 1.728,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.