Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7916 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45 |
1.056,45 |
1.056,45 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05 |
238,05 |
238,05 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87 |
433,87 |
433,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2021 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05 COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87 |
1.728,37 |
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16/12/2021 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 11/21 R$ 1.056,45
COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 11/21 R$ 238,05
COMBUSTIVEL PLACA: IUK-9079 MES 11/21 R$ 433,87
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1.728,37 |
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21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7916/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.728,37 |
TOTAL |
1.728,37 |
1.728,37 |
1.728,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.