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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7934 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 79 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. 8,96 14.336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. 14.336,00
20/12/2021 Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. 14.336,00
20/12/2021 ESTORNO REFERENTE A P/A CADASTRADO ERRADO. -14.336,00
20/12/2021 ESTORNO REFERENTE A P/A CADASTRADO ERRADO. -14.336,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.