Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDITORA FTD S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8053 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
40.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2021 |
Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
40.300,00 |
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10/03/2022 |
Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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40.300,00 |
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17/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.300,00 |
TOTAL |
40.300,00 |
40.300,00 |
40.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.