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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8059 Data de lançamento: 30/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 RODO EM ALUMINIO GRANDE 60 CM C/ CABO E REFORÇO NAS LATERAIS. 39,90 1.995,00
30.00 BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL. 11,50 345,00
100.00 SAPOLIO EM PÓ - 300GR. 2,75 275,00
50.00 ALCOOL EM GEL 70% (5L). 42,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2021 RODO EM ALUMINIO GRANDE 60 CM C/ CABO E REFORÇO NAS LATERAIS. BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL. SAPOLIO EM PÓ - 300GR. ALCOOL EM GEL 70% (5L). 4.715,00
27/01/2022 RODO EM ALUMINIO GRANDE 60 CM C/ CABO E REFORÇO NAS LATERAIS. 25 UNIDADES BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL. 30 UNIDADES SAPOLIO EM PÓ - 300GR. 50 UNIDADES ALCOOL EM GEL 70% (5L). 25 UNIDADES 2.530,00
11/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8059/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.530,00
30/05/2023 ESTORNO DEVIDO NÃO HAVER CONTRATO VIGENTE. -2.185,00
TOTAL 2.530,00 2.530,00 2.530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.