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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8063 Data de lançamento: 30/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA ARTICULÁVEL E PEDAL - 50L. 88,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2021 LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA ARTICULÁVEL E PEDAL - 50L. 4.400,00
11/05/2022 LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA ARTICULÁVEL E PEDAL - 50L. 4.400,00
19/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8063/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.400,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.