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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8083 Data de lançamento: 30/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). 6,84 1.026,00
50.00 AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. 4,08 204,00
350.00 CERA LIQUIDA 5 L - INCOLOR. 16,60 5.810,00
400.00 DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS). 3,48 1.392,00
150.00 SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). 3,10 465,00
150.00 SABONETE LÍQUIDO 1L. 4,45 667,50
75.00 EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML TRANSPARENTE COM VÁLVULA SABONETEIRA TIPO BICO DE PATO. 6,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2021 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. CERA LIQUIDA 5 L - INCOLOR. DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS). SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). SABONETE LÍQUIDO 1L. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML TRANSPARENTE COM VÁLVULA SABONETEIRA TIPO BICO DE PATO. 10.014,50
17/01/2022 50 AGUA SANITÁRIA PROQUILL COM 5 LITROS 25 AMACIANTE CONFORTEX PROQUILL COM 2 LITROS 50 CERA LIQUIDA PVC PROQUILL INCOLOR COM 5 LITROS 200 DESINFETANTE PROQUILL FRESH COM 2 LITROS 50 FRASCO PLASTICO PROQUILL COM 500 ML VALVULA PUMP 100 SABAO EM PÓ LIPON COM 1KG SACHE 100 SABONETE LIQUIDO PROQUILL ERVA DOCE COM 1 LITRO REFIL 3.025,00
02/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.025,00
01/04/2022 AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. 25 UN DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS).100 UN SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG).50 UN 605,00
08/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 605,00
02/06/2022 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS).100 GL DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS).100 FR SABONETE LÍQUIDO 1L.50 FR 1.254,50
07/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.254,50
14/09/2022 CERA LIQUIDA 5LT- 300 GL FRASCO PLASTICO- 25 UN 5.130,00
23/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.130,00
TOTAL 10.014,50 10.014,50 10.014,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.