Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8100 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
60.697,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
60.697,62 |
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30/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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60.697,62 |
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31/01/2022 |
estornado pois foi importado via integração da folha de pagamento. |
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-60.697,62 |
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31/01/2022 |
estornado pois foi importado via integração da folha de pagamento. |
-60.697,62 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.