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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8100 Data de lançamento: 30/12/2021
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 0,00 60.697,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2021 EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 60.697,62
30/12/2021 EMPENHO REFERENTE AO INSS DE FERIAS DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 60.697,62
31/01/2022 estornado pois foi importado via integração da folha de pagamento. -60.697,62
31/01/2022 estornado pois foi importado via integração da folha de pagamento. -60.697,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.