Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 4286 COPIAS PARA SETOR DA EEDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
557,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2021 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 4286 COPIAS PARA SETOR DA EEDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
557,18 |
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23/02/2021 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 4286 COPIAS PARA SETOR DA EEDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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557,18 |
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23/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 824/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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24,85 |
02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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532,33 |
TOTAL |
557,18 |
557,18 |
557,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/02/2021 |
24,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,85 |
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