Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDUARDO ZILIO POTRICH EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAÕ DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAÕ DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
295,00 |
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25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAÕ DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SETOR DA EDUCAÇÃO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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295,00 |
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25/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 845/2021, EDUARDO ZILIO POTRICH EIRELI |
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5,93 |
03/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2021
EDUARDO ZILIO POTRICH EIRELI - 8017 |
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289,07 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/02/2021 |
5,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,93 |
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