Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SWITCH(COMPARTILHAMENTO DE INTERNET)E AJUSTES EM COMPUTADOR PARA O SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SWITCH(COMPARTILHAMENTO DE INTERNET)E AJUSTES EM COMPUTADOR PARA O SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS. |
90,00 |
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25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SWITCH(COMPARTILHAMENTO DE INTERNET)E AJUSTES EM COMPUTADOR PARA O SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS. |
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90,00 |
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25/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 853/2021, INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
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1,80 |
03/03/2021 |
Pagamento de Empenho 853/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88,20 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/02/2021 |
1,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,80 |
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