Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÕES E AJUSTES EM SISTEMA E COMPUTADORES PARA MELHORIA NO SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÕES E AJUSTES EM SISTEMA E COMPUTADORES PARA MELHORIA NO SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
1.205,00 |
|
|
25/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÕES E AJUSTES EM SISTEMA E COMPUTADORES PARA MELHORIA NO SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
|
1.205,00 |
|
25/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 875/2021, INFORMATICA VALICHESKI LTDA |
|
|
24,10 |
03/03/2021 |
Pagamento de Empenho 875/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.180,90 |
TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/02/2021 |
24,10 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
24,10 |
|
|