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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 884 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O USO DO SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O USO DO SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 75,00
26/02/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O USO DO SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 75,00
05/03/2021 Pagamento de Empenho 884/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.