Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
2.836,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
2.836,17 |
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02/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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2.836,17 |
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08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 936/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.836,17 |
TOTAL |
2.836,17 |
2.836,17 |
2.836,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.