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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37941393- MES 12/21 R$ 15,02 15,02 15,02
1.00 37941464- MES 12/21 R$ 37,70 37,70 37,70
1.00 37941067- MES 12/21 R$ 15,02 15,02 15,02
1.00 37941213- MES 12/21 R$ 15,02 15,02 15,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 37941393- MES 12/21 R$ 15,02 37941464- MES 12/21 R$ 37,70 37941067- MES 12/21 R$ 15,02 37941213- MES 12/21 R$ 15,02 82,76
03/01/2022 37941393- MES 12/21 R$ 15,02 37941464- MES 12/21 R$ 37,70 37941067- MES 12/21 R$ 15,02 37941213- MES 12/21 R$ 15,02 82,76
03/01/2022 ESTORNO REFERENTE A CONTAS QUE JA FORAM PAGAS. -82,76
03/01/2022 ESTORNO REFERENTE A CONTAS QUE JA FORAM PAGAS. -82,76
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.