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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 1.649,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.649,26
10/01/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.649,26
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2022 LOIRACI LOURDES COPCESKI - 1681 1.649,26
TOTAL 1.649,26 1.649,26 1.649,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.