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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1315 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: PSF BRANCO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. 10,00 80,00
2.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. 7,50 15,00
12.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS. 15,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS. 275,00
25/02/2022 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15. MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15. MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS. 275,00
25/02/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1315/2022, LUCIANE MARIA MORAIS 5,53
07/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2022 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 269,47
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/02/2022 5,53 Lançada
TOTAL   5,53