Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1344 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS MARÇO 2022 |
0,00 |
882,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS MARÇO 2022 |
882,42 |
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02/03/2022 |
empenho referente ao patronal de férias competência 03/2022 e gratificações especiais competência 03/2022. |
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882,42 |
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19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1344/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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882,42 |
TOTAL |
882,42 |
882,42 |
882,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.