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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1440 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. 0,00 8.729,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. 8.729,53
04/03/2022 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. 8.729,53
11/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2022 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 8.729,53
TOTAL 8.729,53 8.729,53 8.729,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.