Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. |
0,00 |
8.729,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. |
8.729,53 |
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04/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 02/22. |
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8.729,53 |
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11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2022
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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8.729,53 |
TOTAL |
8.729,53 |
8.729,53 |
8.729,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.