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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00
16/02/2022 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CREHCE SM- MES 02/22 R$ 81,24 81,24
21/02/2022 RUA BEIJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PRO- MES 02/22 R$ 77,62 AVENIDA BEIJAMIN CONSTANT,430, CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 02/22 R$ 5,00 82,62
22/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CREHCE SM- MES 02/22 R$ 81,24 81,24
25/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA BEIJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PRO- MES 02/22 R$ 77,62 AVENIDA BEIJAMIN CONSTANT,430, CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 02/22 R$ 5,00 82,62
28/02/2022 RUA TOME DE SOUZA,CRECHE- MES 02/22 R$ 84,85 84,85
07/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA TOME DE SOUZA,CRECHE- MES 02/22 R$ 84,85 84,85
21/03/2022 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 MONTEIRO LOBATO- MES 03/22 R$ 202,73 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CRECHE SAO MIGUEL- MES 03/22 R$ 125,03 327,76
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 MONTEIRO LOBATO- MES 03/22 R$ 202,73 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CRECHE SAO MIGUEL- MES 03/22 R$ 125,03 327,76
04/04/2022 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 03/22 R$ 104,61 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 03/22 R$ 206,24 310,85
11/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 03/22 R$ 104,61 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 03/22 R$ 206,24 310,85
20/04/2022 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 CIEP MES 04/2022 R$ 79,00 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 998, CIEP MES 04/2022 R$ 781,72 860,72
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. ABRIL/2022 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 CIEP MES 04/2022 R$ 79,00 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 998, CIEP MES 04/2022 R$ 781,72 860,72
26/04/2022 RUA TOME DE SOUZA 1 CRECHE, MES 04/2022 R$ 139,85 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI, 94 CRECHE PROMORAR, MES 04/2022 R$ 135,46 275,31
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 - REF. ABRIL/2022 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479 RUA TOME DE SOUZA 1 CRECHE, MES 04/2022 R$ 139,85 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI, 94 CRECHE PROMORAR, MES 04/2022 R$ 135,46 275,31
18/05/2022 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 05/22 R$ 398,01 398,01
25/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 05/22 R$ 398,01 398,01
21/06/2022 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 06/22 R$ 488,57 RUA BEIJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 06/22 R$ 211,42 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 06/22 R$ 309,05 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435, CRECHE SAO MIGUEL- MES 06/22 R$ 202,31 1.211,35
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 06/22 R$ 488,57 RUA BEIJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 06/22 R$ 211,42 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 06/22 R$ 309,05 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435, CRECHE SAO MIGUEL- MES 06/22 R$ 202,31 1.211,35
29/12/2022 ESTORNO POIS NAO VAI SER LIQUIDADO TODO O EMPENHO NO EXERCICIO DE 2022. -367,29
TOTAL 3.632,71 3.632,71 3.632,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.