Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PR IMPERIO ATACADO E VAREJO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE PASCOA, AUTORIZADO PELO GABINETE. |
0,00 |
10.687,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE PASCOA, AUTORIZADO PELO GABINETE. |
10.687,16 |
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08/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE PASCOA, AUTORIZADO PELO GABINETE. |
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10.687,16 |
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14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2022
PR IMPERIO ATACADO E VAREJO LTDA - 15126 |
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10.687,16 |
TOTAL |
10.687,16 |
10.687,16 |
10.687,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.