Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ILIZABETE MARIA PIETROSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GOLEIRAS. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GOLEIRAS. SEC DE ESPORTES. |
1.580,00 |
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09/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GOLEIRAS. SEC DE ESPORTES. |
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1.580,00 |
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09/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1545/2022, ILIZABETE MARIA PIETROSKI - ME |
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53,25 |
17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2022
ILIZABETE MARIA PIETROSKI - ME - 12328 |
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1.526,75 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/03/2022 |
53,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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53,25 |
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