Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
260,00 |
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10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
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260,00 |
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10/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1579/2022, AIRTON JOSE SARTORI ME |
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5,23 |
17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2022
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
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254,77 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/03/2022 |
5,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,23 |
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