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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1623 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 1.350,00
14/03/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 1.350,00
21/03/2022 Pagamento de Empenho 1623/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00