Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40- MES 03/22 R$ 4.546,85 |
4.546,85 |
4.546,85 |
1.00 |
LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 03/22 R$ 392,49 |
392,49 |
392,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2022 |
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40- MES 03/22 R$ 4.546,85 LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 03/22 R$ 392,49 |
4.939,34 |
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15/03/2022 |
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40- MES 03/22 R$ 4.546,85
LINHA SANGA DA BORJA,S/N- MES 03/22 R$ 392,49
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4.939,34 |
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21/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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4.939,34 |
TOTAL |
4.939,34 |
4.939,34 |
4.939,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.