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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1672 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS PLACAS, IVM-2D69, IZP-4E54, CARREGADOR, RETROESCAVADEIRA RONDON, RETRO JCB. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS PLACAS, IVM-2D69, IZP-4E54, CARREGADOR, RETROESCAVADEIRA RONDON, RETRO JCB. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 450,00
16/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS PLACAS, IVM-2D69, IZP-4E54, CARREGADOR, RETROESCAVADEIRA RONDON, RETRO JCB. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 450,00
16/03/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1672/2022, NAIR MARIA PANISSI 18,00
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2022 NAIR MARIA PANISSI - 2364 432,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/03/2022 18,00 Lançada
TOTAL   18,00