| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 | 312,76 | 312,76 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 | 424,03 | 424,03 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 | 1.119,91 | 1.119,91 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 | 1.027,94 | 1.027,94 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 | 1.139,59 | 1.139,59 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 | 821,67 | 821,67 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 | 736,73 | 736,73 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 | 1.179,40 | 1.179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 | 6.762,03 | ||
| 18/03/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 | 6.762,03 | ||
| 28/03/2022 | Pagamento de Empenho 1702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.762,03 | ||
| TOTAL | 6.762,03 | 6.762,03 | 6.762,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||