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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 312,76 312,76
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 424,03 424,03
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 1.119,91 1.119,91
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 1.027,94 1.027,94
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 1.139,59 1.139,59
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 821,67 821,67
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 736,73 736,73
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 1.179,40 1.179,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 6.762,03
18/03/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 02/22 6.762,03
28/03/2022 Pagamento de Empenho 1702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.762,03
TOTAL 6.762,03 6.762,03 6.762,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.