Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AO MES 02/2022. |
0,00 |
3.111,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AO MES 02/2022. |
3.111,41 |
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18/03/2022 |
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AO MES 02/2022. |
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3.111,41 |
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28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1704/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.111,41 |
TOTAL |
3.111,41 |
3.111,41 |
3.111,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.