Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1731 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FIAÇÃO DE INTERNET E REDE TELEFONICA PARA POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FIAÇÃO DE INTERNET E REDE TELEFONICA PARA POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
2.500,00 |
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21/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FIAÇÃO DE INTERNET E REDE TELEFONICA PARA POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
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2.500,00 |
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28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2022
ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.