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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. 0,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. 2.600,00
21/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. 2.600,00
21/03/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1732/2022, TIAGO COINASKI ME 52,00
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 2.548,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/03/2022 52,00 Lançada
TOTAL   52,00