Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LINHA JACUTINGA,S/N- MES 03/22 R$ 74,79 |
74,79 |
74,79 |
1.00 |
LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 03/22 R$ 366,68 |
366,68 |
366,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
LINHA JACUTINGA,S/N- MES 03/22 R$ 74,79 LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 03/22 R$ 366,68 |
441,47 |
|
|
22/03/2022 |
LINHA JACUTINGA,S/N- MES 03/22 R$ 74,79
LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 03/22 R$ 366,68
|
|
441,47 |
|
29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
|
|
441,47 |
TOTAL |
441,47 |
441,47 |
441,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.