Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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37941210- MES 03/22 R$ 12,03. |
0,00 |
12,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
37941210- MES 03/22 R$ 12,03. |
12,03 |
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22/03/2022 |
37941210- MES 03/22 R$ 12,03. |
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12,03 |
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25/03/2022 |
ESTORNO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TESOUREIRO. |
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-12,03 |
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25/03/2022 |
ESTORNO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TESOUREIRO. |
-12,03 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.