| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ITJ-7927, IKD-8804 E IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ITJ-7927, IKD-8804 E IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. | 130,00 | ||
| 22/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ITJ-7927, IKD-8804 E IUQ-2315. SEC DA EDUCAÇÃO. | 130,00 | ||
| 29/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2022 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||