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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 100,00
23/03/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. 100,00
23/03/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1783/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI 2,01
29/03/2022 Pagamento de Empenho 1783/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 97,99
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/03/2022 2,01 Lançada
TOTAL   2,01