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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PNEU 175 X 75 R14. 345,00 4.140,00
14.00 PNEU 205 X 75 R16C. 580,00 8.120,00
12.00 PNEU 225 X 75 R16C. 660,00 7.920,00
6.00 PNEU 225 X 65 R16C. 655,00 3.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PNEU 175 X 75 R14. PNEU 205 X 75 R16C. PNEU 225 X 75 R16C. PNEU 225 X 65 R16C. 24.110,00
13/04/2022 PNEU 175 X 75 R14. PNEU 205 X 75 R16C. PNEU 225 X 75 R16C. PNEU 225 X 65 R16C. 24.110,00
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PNEU 175 X 75 R14. PNEU 205 X 75 R16C. 24.110,00
TOTAL 24.110,00 24.110,00 24.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.