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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS ILS-6569, ITK-5002, IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS ILS-6569, ITK-5002, IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 140,00
01/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS ILS-6569, ITK-5002, IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. 140,00
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2022 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.