Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E CADEIRAS. SEC DE TURISMO. |
0,00 |
1.666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E CADEIRAS. SEC DE TURISMO. |
1.666,00 |
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01/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E CADEIRAS. SEC DE TURISMO. |
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1.666,00 |
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08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2022
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
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1.666,00 |
TOTAL |
1.666,00 |
1.666,00 |
1.666,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.