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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NORBERTO FREITAG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. 0,00 11.846,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. 11.846,25
01/04/2022 Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. 11.846,25
01/04/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2163/2022, NORBERTO FREITAG ME 238,11
08/04/2022 Pagamento de Empenho 2163/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.608,14
TOTAL 11.846,25 11.846,25 11.846,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/04/2022 238,11 Lançada
TOTAL   238,11