Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LAURO COINASKI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PATA JOGADORES DO CAMPEONATO SESC AMZOP. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PATA JOGADORES DO CAMPEONATO SESC AMZOP. SEC DE ESPORTES. |
740,00 |
|
|
05/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PATA JOGADORES DO CAMPEONATO SESC AMZOP. SEC DE ESPORTES. |
|
740,00 |
|
13/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2022
LAURO COINASKI & CIA LTDA ME - 1642 |
|
|
740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.