Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACISAP/CDL-MES 03/22 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
1.00 |
CAMERA DE VIGILANCIA- MES 03/22 R$ 199,90 |
199,90 |
199,90 |
1.00 |
BANCO DO POVO- MES 03/22 R$ 99,90 |
99,90 |
99,90 |
1.00 |
JUNTA MILITAR- MES 03/22 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2022 |
ACISAP/CDL-MES 03/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 03/22 R$ 199,90 BANCO DO POVO- MES 03/22 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 03/22 R$ 149,90 |
599,60 |
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06/04/2022 |
ACISAP/CDL-MES 03/22 R$ 149,90
CAMERA DE VIGILANCIA- MES 03/22 R$ 199,90
BANCO DO POVO- MES 03/22 R$ 99,90
JUNTA MILITAR- MES 03/22 R$ 149,90
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599,60 |
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13/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2022
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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599,60 |
TOTAL |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.