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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2304 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514 E ISS-0648. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514 E ISS-0648. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 528,00
06/04/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS, ICX-0514 E ISS-0648. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 528,00
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2304/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00