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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANO ANDRE SELLE 86598279020

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SEC DE TURISMO. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SEC DE TURISMO. 130,00
06/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SEC DE TURISMO. 130,00
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2311/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.